札达县妇联2018年预算公开情况

  • 索引号:xdfgd/2020-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:札达县妇联
  • 名 称:札达县妇联2018年预算公开情况
  • 公文时效:
  • 发布日期:2019-04-18

一、一般公共预算收支安排情况说明

(一)预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入96.3306万元,其中预算拨款安排96.3306万元,2017年度预算收入84.7108万元,其中预算拨款安排84.7108万元,同比增加11.6198万元,增长13.72%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出96.3306万元,主要用于“两规”(“两规”妇女发展规划、儿童发展规划)妇女发展规划包括:妇女与经济、妇女教育、妇女与决策和管理、妇女与健康、妇女与法律、妇女与环境。儿童发展规划包括:儿童与健康、儿童与教育、儿童与法律保护、儿童与环境。开展基层妇女工作,走访慰问城镇贫困妇女,开展志愿者各类活动(表彰、慰问、宣传)支出等,2017年预算支出84.7108万元,同比增加11.6198万元,增长13.72 %。原因是2017年年底妇女统计比往年增加,新增预算安排。

全年预算支出按功能科目分类:

(1)205教育支出,合计0万元;

(2)208社会保障和就业支出,合计18.7576万元;

(3)210医疗卫生与计划生育支出,合计0万元;

(4)221住房保障支出,合计5.8102;

(二)“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算0万元,2018年“三公”经费预算0万元,同比增加0万元,增下降0 %;原因是政府统一安排。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量0辆,2017年车辆保有量 辆,同比0。2018年公务用车运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,2017年公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。公务用车购置费(变化情况);公务用车运行费同比增加0万元,增长0 %,原因是政府统一安排。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算;2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0万元,预算接待 批次,共计0人次。2017年预算公务接待费0万元,同比 0万元,下降0%。

(三)机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费8,100.00万元、手续费150.00元、租赁费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、电话通讯费6,561.00元差旅费27,216.00万元、会议费0.00万元、福利费0.00万元、日常维修费450.00万元、培训费3,075.00万元、工会经费9,473.52万元、取暖费10,500.00万元、福利费0.00元。

二、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

三、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

四、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

五、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2018年度部门预算情况汇总

  妇联.xls